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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00220

Dt. Emissão:
Descrição: AGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.

1.944,00 1.944,00 1.944,00
2015NE00555

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO CONFORME 'PROCESSO N. 106603/2015/CMMA.

809,41 809,41 809,41
2015NE00640

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DISPESA COMAJUDA DE CUSTO, REFERENTEAO PROCESSO N. 91988/2015

809,41 809,41 809,41
2015NE00864

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DETERESINA-PI CONFORME BG 'N. 84/2015/CBMMA.

3.240,00 3.240,00 3.240,00
2015NE01447

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARASERVIDOR BM REFERENTE AO BG N. 140/2015/CBMMA.

3.240,00 3.240,00 3.240,00
Totais: 10.042,82 10.042,82 10.042,82

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