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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL,EXECUCAO DE SERVICOS,FESTIVIDADESE RECEPCOES DENTRE OUTROS.

5.000,00 5.000,00 5.000,00
2015NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTAMENTE COM O COMANDANTE DO 4GBM PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COMO MOTORISTA DA VTR AC-12.

798,00 798,00 798,00
2015NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAEMNTO DE 06(SEIS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA PARA REALIZAR SERVICO DE PREVENCAO, VISTORIAS E TAMBEM REALIZAREM SERVICO RELACIONADOS A DEFESA CIVIL ESTADUAL NO CITADO MUNIC

798,00 798,00 798,00
2015NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00 0,00 0,00
2015NE00030

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL,EXECUCAO DE SERVICOS, DENTRE OUTROS.

7.000,00 7.000,00 7.000,00
2015NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COMO MOTORISTA DA VTR AC-12 DO COMANDANTE DO 4GBM.

665,00 665,00 665,00
2015NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA A FIM DE SOLICITAR AQUISICAO DE PECA PARA VTR AR-24,VENTILADOR DO AR CONDICIONADO

665,00 665,00 665,00
2015NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA CORPORACAO PARA REALIZAR VISTORIA

429,00 429,00 429,00
Totais: 15.355,00 15.355,00 15.355,00

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