Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE01823

Favorecido

FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME
R$ 28.585,96
 

CPF/CNPJ:

04118319000177

Emissão:

21/10/2015

Plano Interno:

HABICONDVEI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

188842/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF. A LSC - TELECOMUNICACOES-L. DOS SAN-TOS PRESTACOES DE SERVICONO PERIODO DE 26/08/2015-A 31/12/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01823 21/10/2015 30.015,26 28.585,96 28.585,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A LSC - TELECOMUNICACOES-L. DOS SAN-TOS PRESTACOES DE SERVICONO PERIODO DE 26/08/2015-A 31/12/2015.
2015NE01823 21/10/2015 30.015,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE01823
2015NE02792 31/12/2015 -1.429,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03886 12/11/2015 0,00 7.146,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04202 25/11/2015 0,00 7.146,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04672 22/12/2015 0,00 7.146,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04750 29/12/2015 0,00 7.146,49 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02673 12/11/2015 0,00 0,00 250,13
PAGAMENTO (540999)
2015OB02672 12/11/2015 0,00 0,00 6.896,36
PAGAMENTO (540999)
2015OB02850 25/11/2015 0,00 0,00 6.896,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02884 27/11/2015 0,00 0,00 250,13
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03334 22/12/2015 0,00 0,00 199,39
PAGAMENTO (540999)
2015OB03333 22/12/2015 0,00 0,00 6.947,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03401 29/12/2015 0,00 0,00 199,39
PAGAMENTO (540999)
2015OB03400 29/12/2015 0,00 0,00 6.947,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,