CPF/CNPJ:
06279103000119
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
GESTPROGPES
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
102301/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REEMBOLSO REFERENTE AOS MESES MARCO ABRIL/2015 CONF. GRU ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00842 | 24/06/2015 | 4.963,80 | 30.079,64 | 30.079,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMBOLSO REFERENTE AOS MESES MARCO ABRIL/2015 CONF. GRU ANEXO.
|
2015NE00842 | 24/06/2015 | 4.963,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00842 REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO DE JESUS LEITAO NUNESA DISPOSICAO DO ORGAO JA-NEIRO, FEVEREIRO E MAIO DE 2015
|
2015NE01182 | 11/08/2015 | 13.669,57 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00842 REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO EDUARDO B. VIANA A DISPOSICAO DO ORGAO RELA-TIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2015
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2015NE01405 | 31/08/2015 | 11.447,27 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE00842
|
2015NE02671 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01621 | 24/06/2015 | 0,00 | 4.962,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02201 | 11/08/2015 | 0,00 | 13.669,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02565 | 31/08/2015 | 0,00 | 11.447,27 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01099 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.962,80 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01562 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.669,57 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01780 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.447,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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