Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00040

Favorecido

SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO- BALSAS
R$ 936,00
 

CPF/CNPJ:

06417398000142

Emissão:

04/02/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

9716/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39041 EMPENHO REF. A SAAE MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00040 04/02/2015 936,00 401,88 401,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE00040 04/02/2015 936,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00483 02/04/2015 0,00 141,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00686 23/04/2015 0,00 26,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02406 20/08/2015 0,00 78,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02740 16/09/2015 0,00 38,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03525 26/10/2015 0,00 40,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04019 18/11/2015 0,00 38,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04520 10/12/2015 0,00 38,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00430 02/04/2015 0,00 0,00 141,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB00529 23/04/2015 0,00 0,00 26,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB01670 20/08/2015 0,00 0,00 78,43
PAGAMENTO (540999)
2015OB01921 16/09/2015 0,00 0,00 38,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02365 26/10/2015 0,00 0,00 40,39
PAGAMENTO (540999)
2015OB02776 18/11/2015 0,00 0,00 38,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB03188 10/12/2015 0,00 0,00 38,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,