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NOTA DE EMPENHO 2015NE01340

Favorecido

MESO ENGENHARIA LTDA
R$ 388.888,88
 

CPF/CNPJ:

07403718000178

Emissão:

24/08/2015

Plano Interno:

HABICONDVEI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

140498/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,MESO ENGENHARIA 11 DE JU-NHO A DEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01340 24/08/2015 388.888,88 283.197,07 283.197,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,MESO ENGENHARIA 11 DE JU-NHO A DEZEMBRO/2015
2015NE01340 24/08/2015 388.888,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02745 16/09/2015 0,00 26.403,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03444 23/10/2015 0,00 99.424,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04462 09/12/2015 0,00 157.368,59 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01927 16/09/2015 0,00 0,00 792,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB01926 16/09/2015 0,00 0,00 25.611,69
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02351 23/10/2015 0,00 0,00 2.982,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB02350 23/10/2015 0,00 0,00 96.441,94
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03169 09/12/2015 0,00 0,00 4.721,06
PAGAMENTO (540999)
2015OB03168 09/12/2015 0,00 0,00 152.647,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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