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NOTA DE EMPENHO 2015NE02292

Favorecido

BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS LTDA
R$ 1.117.170,17
 

CPF/CNPJ:

20928415000137

Emissão:

20/11/2015

Plano Interno:

CUMCODTRANB

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

203538/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

CUMPRIMENTO DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,DA BR - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA PERIODO DE 13 DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02292 20/11/2015 1.158.724,46 1.117.170,17 1.117.170,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,DA BR - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA PERIODO DE 13 DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2015
2015NE02292 20/11/2015 1.158.724,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE02292.
2015NE02788 31/12/2015 -41.554,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04118 23/11/2015 0,00 1.117.170,17 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2015OB02800 23/11/2015 0,00 0,00 80.404,86
PAGAMENTO (540999)
2015OB02799 23/11/2015 0,00 0,00 980.906,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02887 27/11/2015 0,00 0,00 55.828,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03170 09/12/2015 0,00 0,00 30,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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