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NOTA DE EMPENHO 2015NE02487

Favorecido

BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS LTDA
R$ 1.657.625,70
 

CPF/CNPJ:

20928415000137

Emissão:

02/12/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

203538/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF. A BR CONSTRUCOES NOV/DEZ/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02487 02/12/2015 2.692.525,00 1.657.625,70 1.657.625,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A BR CONSTRUCOES NOV/DEZ/2015
2015NE02487 02/12/2015 2.692.525,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE02487
2015NE02789 31/12/2015 -1.034.899,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04580 14/12/2015 0,00 710.471,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04738 29/12/2015 0,00 947.154,25 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2015OB03215 14/12/2015 0,00 0,00 50.798,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03216 14/12/2015 0,00 0,00 35.523,57
PAGAMENTO (540999)
2015OB03214 14/12/2015 0,00 0,00 624.149,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2015OB03414 30/12/2015 0,00 0,00 67.721,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03415 30/12/2015 0,00 0,00 47.357,71
PAGAMENTO (540999)
2015OB03413 30/12/2015 0,00 0,00 832.075,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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