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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00654

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO EM VIAGEM A SAO LUIS NO PERIODODE 31/05 A 03/06 E 01 A03/06/2015 PARA PROGRAMA MAIS VIDA NO TRANSITO EDO 1 SEMINARIO DE ALINHAMENTO PARA

432,50 432,50 432,50
2015NE01009

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 16 E17/07/2015 P/ O DETRAN-MAA SERVICO DA CIRETRAN DE PINHEIRO

259,50 259,50 259,50
2015NE01012

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. ADIANTAMENTOP/ CUSTEAR DESP. DIVERSASCOM A CIRETRAN DE PINHEI-RO

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2015NE01018

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A UMA DIARIAE MEIA NO PERIODO DE 16 A17/07/2015 A SERVICO DACIRETRAN.

0,00 0,00 0,00
2015NE01046

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE01049

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIASENDO MEIA DIARIA NO DIA23/07 E MEIA DIA 24/07/15P/PRES. SARNEY E PEDRO DOROSARIO/2015 PARA RESOL-VER PENDENCIAS DA CIRE-TRAN

173,00 173,00 173,00
2015NE01143

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIAE MEIA NO PERIODO DE 03 A04/08/2015 P/SAO LUIS ASERVICO DA CIRETRAN

210,00 210,00 210,00
2015NE01157

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIA NO PERIODO DE 07 E 08/08/2015, SENDO MEIA DIARIA P/ MIRINZAL E MEIA P/ SANTA HELENA-MA P/ BLITZ EDUCATIVAS

140,00 140,00 140,00
2015NE01158

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIAE MEIA NO PERIODO 10 A11/08/2015 P/MATINHA E VIANA/MA P/RESOLVER PENDEN-CIAS DA CIRETRAN.

210,00 210,00 210,00
2015NE01289

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIAE MEIA NO PERIODO DE 21 A22/08/2015 P/SAO LUIS-MA,A SERVICO DA CIRETRAN.

226,50 226,50 226,50
2015NE01496

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/AQUISICAO DE PLANFETOS,FOLDERS,BANNERS, FAIXAS,E CAMISAS P/A SNT/2015

0,00 0,00 0,00
2015NE01497

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS NA COM-PRA DE AGUA.

0,00 0,00 0,00
2015NE01501

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE PANFLETOS,FOLDERS, BANERS, FAIXAS ECAMISAS PARA A SNT/2015

3.850,00 3.850,00 3.850,00
2015NE01502

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM COM-PRA DE AGUA.

150,00 150,00 150,00
2015NE01506

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A UMA DIARIAE MEIA NO PERIODO DE 21 A22/09/2015 A SERVICO DA 8CIRETRAN PARA BLITZ DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO2015.

193,50 193,50 193,50
2015NE01510

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 19 A20/09/2015 P/ BLITZ DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITOEM GUIMARAES E PALMEIRAN-DIA-MA.

259,50 259,50 259,50
2015NE01516

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 23 A24/09/2015 P/ BLITZ DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITOEM PRESIDENTE SARNEY, TRES FUROS E PEDRO ROSA- RIO-MA

193,50 193,50 193,50
2015NE01521

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A MEIA DIA- RIA NO PERIODO DE 25/09/2015 P/ BLITZ DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITOEM BEQUIMAO E SAO BENTO.

53,50 53,50 53,50
2015NE01711

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIAE MEIA NO PERIODO DE 07 A08/10/2015 P/SAO LUIS P/RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN

193,50 193,50 193,50
2015NE02136

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 04 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 16 A20/11/2015 P/ BLITZ EDUCATIVA EM SAO JOAO BATISTA,OLINDA NOVA, PENALVA E MATINHA-MA

613,50 613,50 613,50
2015NE02195

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 09 A12/12/2015 P/ PARTICIPA- CAO EM SEMINARIOS E CON- FRATERNIZACAO DE FINAL DEANO NA SEDE DO DETRAN EM SAO LUIS-MA

506,50 506,50 506,50
2015NE02361

Dt. Emissão:
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO

2.700,00 2.700,00 2.700,00
2015NE02362

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2015NE02389

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSAO DE UMA DIARIA EMEIA, P/ DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SAO LUIS NA SEDE DO DETRAN, PARA RESOLVER PENDENCIAS E RECEBERMATERIAL. PERIODO 23 A 24/11.

193,50 193,50 193,50
Totais: 15.858,50 15.858,50 15.858,50

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