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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01656

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DETIMON, PARNARAMA, MATOESCAXIAS E BURITI, NO PERIODO DE 23 A 27/03/201.

665,00 665,00 665,00
2015NE01812

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JOEL PEREIRA DOS SANTOS NO PERIODO DE 06/04 A 11/04/2015 RD N. 167/2015

798,00 798,00 798,00
Totais: 1.463,00 1.463,00 1.463,00

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