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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE08111

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAURS DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 18 A 23/10/15 CONFORME RD 1365

798,00 798,00 798,00
2015NE08447

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 04 (QUATRO)DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA URS-GOVERNA-DOPR NUNES FREIRE E MARA-CACUME NO PERIODO DE 09/09 A 12/09/15 CONFORME RD1277/15 ANEXO.

532,00 532,00 532,00
2015NE08485

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PINHEIRO, MIRINZAL, CURURUPU, BACURI E APICUM -ACU, NO PERIODO DE 14 A18/09/15, CONF. RD 1291

665,00 665,00 665,00
2015NE08642

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ROSARIO NO PERIODO 24/08 A 28/08/15 CONFORME RD1158/15 ANEXO.

665,00 665,00 665,00
2015NE09057

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ACAILANDIA NO PERIODO04/10 A 09/10/15 CONFORMERD 1369/15 ANEXO.

798,00 798,00 798,00
Totais: 3.458,00 3.458,00 3.458,00

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