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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE03252

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG SAO JOAO DOSPATOS PERIODO 04 A 09/05/15 CONF.RD.428/15

918,00 918,00 918,00
2015NE07532

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO JOAO DO PATOS, NOPERIODO DE 24 A 29.08.15.

918,00 918,00 918,00
2015NE07535

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO JOAO DO PATOS, NOPERIODO DE 24 A 29.08.15.

0,00 0,00 0,00
2015NE07956

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A25/07/2015,CONFORME RD N.0932/2015

918,00 918,00 918,00
2015NE11018

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2015, CONFORME RD N.1539, REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS.

841,50 841,50 841,50
Totais: 3.595,50 3.595,50 3.595,50

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