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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01947

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A BARREIRINHAS ETCPERIODO DE 30/03 A 01/04 CONF.RD.098/15

399,00 399,00 399,00
2015NE02037

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 04 (QUATRO)DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE ANAPURUS E CHAPA-DINHA NO PERIODO DE 23/03A 26/03/15 CONFORME RD 92ANEXO.

532,00 532,00 532,00
2015NE07966

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 17 A20/08/2015,CONFORME RD N.1184/2015

532,00 532,00 532,00
2015NE09350

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA OS MUNBICIPIOS CURURPU PORTO RICO CEDRAL CEN-TRAL DO MA E GUIMARAES/MAPERIODO 04 A 09/10/15 CONFORME RD 1580

798,00 798,00 798,00
2015NE09406

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/08/2015 CONFORME RD N.1187/2015

665,00 665,00 665,00
2015NE09453

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1592, NOPERIODO DE 14 A 19/09/15.

798,00 798,00 798,00
2015NE10897

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1623, NOPERIODO DE 19 A 23/10/15 TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2015NE11022

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2015, CONFORME RD N.1308, REGIONAL DE SAO JOAO DOS SOTER.

665,00 665,00 665,00
Totais: 4.987,50 4.987,50 4.987,50

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