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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE08594

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 E 14/07/15, CONFORME RD 1018

346,00 346,00 346,00
Totais: 346,00 346,00 346,00

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