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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02031

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 11 ( ONZE )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE BARREIRINHAS E S.AMARO NO PERIODO DE 22/04A 25/04/2015 CONFORME RD161/15 ANEXO.

612,00 612,00 612,00
2015NE05538

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL, D. PEDRO,SAOJOSE DOS BASILIOS E TUNTUM NO PERIODO DE 13 A 1707.15

765,00 765,00 765,00
2015NE05957

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA CHEILA FARIASCALDAS,NO PERIODO DE 26/07 A01/08/2015,CONFORME RDN.894/2015

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2015NE06699

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE BALSAS, NO PERIODO DE16 A 22.08.2015

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2015NE09110

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE BARRA DO COR-DA E PINHEIRO, NO PERIODODE 13 A 24/09/15, CONFOR-ME RD 1283

1.836,00 1.836,00 1.836,00
Totais: 5.355,00 5.355,00 5.355,00

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