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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM E RECEPCIONIS-TA MES JANEIRO/2015.

69.279,13 69.279,13 69.279,13
2015NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, MES FEVEREIRO/2015.

69.279,13 69.279,13 69.279,13
2015NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOFE CPPEIRAGEM,RECEPCIONISTA E GARCOM, MES MARCO/2015.

69.279,13 69.279,13 69.279,13
2015NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM, RECEPCIONISTAE GARCOM, MES ABRIL/2015.

69.276,13 69.276,13 69.276,13
2015NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, MES MAIO/2015.

69.279,13 69.279,13 69.279,13
2015NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIO-NISTA MES JUNHO/2015.

69.279,13 69.279,13 69.279,13
2015NE00221

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM E RECEPCIONIS-TA, MES JULHO/2015.

69.279,13 69.279,13 69.279,13
2015NE00246

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A REPACTUACAO DE PRECO, IEMA/SUPRITEC, MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.

RAP INSCRITO: 66.108,03

154.348,54 154.348,54 88.240,51
2015NE00251

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPSIO-NISTA E ATENDENTE MES A-GOSTO/2015.

69.279,13 69.279,13 69.279,13
2015NE00312

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, PORROGACAO DO CONTRATO.

RAP INSCRITO: 65.757,79

248.611,68 248.611,68 182.853,89
Totais: 957.190,26 957.190,26 825.324,44

+

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