Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM E RECEPCIONIS-TA MES JANEIRO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
2015NE00055
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, MES FEVEREIRO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
2015NE00077
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOFE CPPEIRAGEM,RECEPCIONISTA E GARCOM, MES MARCO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
2015NE00117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM, RECEPCIONISTAE GARCOM, MES ABRIL/2015. |
69.276,13 | 69.276,13 | 69.276,13 |
2015NE00151
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, MES MAIO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
2015NE00179
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIO-NISTA MES JUNHO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
2015NE00221
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM E RECEPCIONIS-TA, MES JULHO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
2015NE00246
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A REPACTUACAO DE PRECO, IEMA/SUPRITEC, MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RAP INSCRITO: 66.108,03 |
154.348,54 | 154.348,54 | 88.240,51 |
2015NE00251
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPSIO-NISTA E ATENDENTE MES A-GOSTO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
2015NE00312
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, PORROGACAO DO CONTRATO. RAP INSCRITO: 65.757,79 |
248.611,68 | 248.611,68 | 182.853,89 |
Totais: | 957.190,26 | 957.190,26 | 825.324,44 |
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