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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: VIAGEM PARA SAO LUIS/MA ASERV DA UNIDADE, CONF. NOTA P/ BI 6973287440/2016-P/1 DO 2BPM.

399,00 399,00 399,00
2016NE00281

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF A VIAGEM A SERV DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS/MA PARA ENTREGARNO CPA/I4/PMMA A PISTOLA .40 2374 DA PMMA Q SE ENCONTRAVA C/ O SGT JESUS OQUAL SE ENVOLVEU EM OCCORRENCIA EM C

133,00 133,00 133,00
2016NE00345

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA PAGAMENTO DE MONITOR DA DISCIPLINA SAUDE FISI CA EAD CEFS 2015, FASE PRESENCIAL. TURMA IIPOLO CAXIAS/MA.

600,00 600,00 600,00
2016NE00346

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESA REFERENTEA PAGAMENTO DE MONITOR DA DISCIPLINA SAUDE FISI CA EAD CEFS 2015, FASE PRESENCIAL. TURMA I POLO CAXIAS/MA.

600,00 600,00 600,00
2016NE00404

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. APAG MONITORIA DO CFSD PM 2016 EM CAXIAS DA DISCIPLINA TECNICAS DE ABORDAGEMPOLICIAL P/ O 2 PELOTAO.

1.350,00 1.350,00 1.350,00
2016NE00532

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA DE MONITOR DA DISCIPLINA POLIC.OST. DE CHOQUE, 3 PELOTAOCFSD/2016 PMMA TURMA SUB JUDICE, POLO EMCAXIAS/MA.

600,00 600,00 600,00
2016NE00635

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE ALDEIAS ALTAS /MA NO PERIODO DE 06, 08 E12/12/2016 A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MILITARNAQUELA CIDADE.

399,00 399,00 399,00
2016NE00815

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO JOAO DO SOTER/MA FIM DE PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. NO PERIODO DE 22 A 24/12/2016.

399,00 399,00 399,00
Totais: 4.480,00 4.480,00 4.480,00

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