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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

0,00 0,00 0,00
2016NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

612,00 612,00 612,00
2016NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A VIAGEM DE SERVICO AO MUNICIPIO DE BURITIRANA

153,00 153,00 153,00
2016NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.377,00 1.377,00 1.377,00
2016NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 282/2016.

918,00 918,00 918,00
Totais: 3.060,00 3.060,00 3.060,00

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