Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA CAXIAS/MA, EM 24/04/2016, A FIMDE ACOMP/AUXILIAR O SR. MAJ QOPM DIR GERAL CMT IIINOS TRABALHOS ADM DE IMPLANTACAO DO COLEGIO MILITAR IV. RETORNO 14/05/16. CONF NT BEI |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
Totais: | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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