Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA CAXIAS/MA, EM 24/04/2016, A FIMDE ACOMP/AUXILIAR O SR. MAJ QOPM DIR GERAL CMT IIINOS TRABALHOS ADM DE IMPLANTACAO DO COLEGIO MILITAR IV. RETORNO 14/05/16. CONF NT BEI

2.660,00 2.660,00 2.660,00
Totais: 2.660,00 2.660,00 2.660,00

+

,