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NOTA DE EMPENHO 2016NE00555

Favorecido

KARINNY NATASHA SOUSA COUTINHO
R$ 2.976,26
 

CPF/CNPJ:

03046330383

Emissão:

25/02/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Processo:

34418/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.CARLOS CUNHA S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

- DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA MEDICA(HOSPITAL DRCARLOS MACEIRA) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/ 2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00555 25/02/2016 2.976,26 2.976,26 2.976,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA MEDICA(HOSPITAL DRCARLOS MACEIRA) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/ 2016
2016NE00555 25/02/2016 2.976,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2016NL00624 25/02/2016 0,00 2.976,26 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00600 25/02/2016 0,00 0,00 327,39
PAGAMENTO (540999)
2016OB00567 25/02/2016 0,00 0,00 2.648,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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