CPF/CNPJ:
09164014304
Emissão:
18/10/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
225053/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 27 QD 24 C 14
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065070
EMPENHO DE DIARIA PARA /DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 17 A 27/10/2016 CONFORME RD .3431/2016 E AUTORIZO DO GESTOR,10,5 (DEZ DIARIAS E MEIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE07950 | 18/10/2016 | 1.606,50 | 1.606,50 | 1.606,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA /DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 17 A 27/10/2016 CONFORME RD .3431/2016 E AUTORIZO DO GESTOR,10,5 (DEZ DIARIAS E MEIA).
|
2016NE07950 | 18/10/2016 | 1.606,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL12287 | 18/10/2016 | 0,00 | -1.606,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL12281 | 18/10/2016 | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL12288 | 18/10/2016 | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB10804 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.606,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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