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NOTA DE EMPENHO 2016NE06924

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE SANTANA DO MARANHAO
R$ 305.045,49
 

CPF/CNPJ:

11426957000110

Emissão:

13/09/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

88430/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

- COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MARCO ABRIL MAIO JUNHO/2016 CONF.PORT.141/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06924 13/09/2016 187.249,28 305.045,49 305.045,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MARCO ABRIL MAIO JUNHO/2016 CONF.PORT.141/2016
2016NE06924 13/09/2016 187.249,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DECORRENTES E A MANUTENCAO E FUNCINAMENTODOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME PORTARIA N.141/2016 E AUTORIZODO GESTOR.
2016NE07311 27/09/2016 60.682,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DECORRENTES E A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPIAIS DE 20 LEITOS REFERENTEC AO MES DE /AGOSTO DE 2016,CONFORME PORTARIA N.141/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
2016NE08123 24/10/2016 57.114,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE SET/2016
2016NE09235 18/11/2016 57.440,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 9235/16 PORDETERMINACAO SUPEIROR
2016NE09598 23/11/2016 -57.440,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11460 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10343 13/09/2016 0,00 187.248,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11048 27/09/2016 0,00 60.682,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12489 24/10/2016 0,00 57.114,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09052 13/09/2016 0,00 0,00 187.248,28
PAGAMENTO (700214)
2016OB09706 27/09/2016 0,00 0,00 60.682,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB10958 24/10/2016 0,00 0,00 57.114,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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