Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03111
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A29/05/2016,CONFORME RD N.225/2016 E AUTORIZO DO GESTOR. |
864,50 | 864,50 | 864,50 |
Totais: | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
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