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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE03111

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A29/05/2016,CONFORME RD N.225/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

864,50 864,50 864,50
Totais: 864,50 864,50 864,50

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