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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE03475

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A FOZ DO IGUACU/PRPERIODO DE 14 A 16/05/16CONFORME RD 263 TOTAL: 03 DIARIAS

1.041,00 1.041,00 1.041,00
2016NE03730

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.06 A 15.06.16EM MATA ROMA RD 371/16 ANEXO

382,50 382,50 382,50
2016NE04039

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 04 A 07/07/16CONFORME RD 420 TOTAL: 3,5 DIARIAS

1.214,50 1.214,50 1.214,50
Totais: 2.638,00 2.638,00 2.638,00

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