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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE04115

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS GONZAGA, NOPERIODO DE 27 A 30.06.16.

465,50 0,00 0,00
Totais: 465,50 0,00 0,00

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