Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE08444

Favorecido

KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

49389130387

Emissão:

03/11/2016

Plano Interno:

FORTVISA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

238611/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA DOS BARES 113

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065040

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.11 A 26.11.16EM GRAJAU COM CINCO DIARIAS E MEIA RD 3607/16 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08444 03/11/2016 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.11 A 26.11.16EM GRAJAU COM CINCO DIARIAS E MEIA RD 3607/16 ANEXO
2016NE08444 03/11/2016 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL12913 03/11/2016 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB11273 03/11/2016 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,