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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE09666

Dt. Emissão:
Descrição: UNID01 58950 DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 22 A 23/11/2016, CONF. RD 3792 TOTAL: 1,5 DIARIAS

589,50 589,50 589,50
2016NE09672

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 06 A 07/12/2016, CONF. RD 3790 TOTAL: 1,5 DIARIAS

589,50 589,50 589,50
Totais: 1.179,00 1.179,00 1.179,00

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