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NOTA DE EMPENHO 2016NE02097

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA
R$ 192.708,38
 

CPF/CNPJ:

13287985000120

Emissão:

17/06/2016

Plano Interno:

COTRADESG

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

403/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02097 17/06/2016 187.000,00 192.708,38 192.708,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
2016NE02097 17/06/2016 187.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE05019 15/12/2016 6.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMNTO
2016NE05373 31/12/2016 -291,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05183 05/09/2016 0,00 13.055,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06906 10/11/2016 0,00 142.685,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08140 15/12/2016 0,00 36.967,50 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05470 05/09/2016 0,00 0,00 557,41
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05469 05/09/2016 0,00 0,00 817,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB05468 05/09/2016 0,00 0,00 11.419,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05471 05/09/2016 0,00 0,00 261,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07408 10/11/2016 0,00 0,00 5.493,40
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07409 10/11/2016 0,00 0,00 8.775,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB07406 10/11/2016 0,00 0,00 125.563,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07407 10/11/2016 0,00 0,00 2.853,71
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08623 15/12/2016 0,00 0,00 1.423,25
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08624 15/12/2016 0,00 0,00 2.273,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB08619 15/12/2016 0,00 0,00 32.531,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08622 15/12/2016 0,00 0,00 739,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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