Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00143
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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