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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00392

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO SOTER A SERV. DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20 E 21/11/2017. CONFORME NOTA 537872/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017.

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Totais: 286,00 286,00 286,00

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