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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 06 E 07/04/2017.

286,00 286,00 286,00
2017NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE NOS DIA 10 E 11/04/2017.

286,00 286,00 286,00
2017NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 17 E 18/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE TRAZER MATERIAL BELICO PARA O 2BPM.

306,00 306,00 306,00
Totais: 878,00 878,00 878,00

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