Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 09 E 10/01/2017, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA UG 190112 DO 2BPM EM CAXIAS/MA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 24 E 25/01/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO REF A INSCRICOES DOS CURSOS (CFC, CEFS E CAS PM/2017). |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00061
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE RENTE A VIAGEM PARA A CI DADE DE SAO LUIS/MA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR FINANCEI RO. NOS DIAS 10 E 11/04/ 2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORVIAJAR P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA,A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2017 JUNTO A DAL/PMMA, AFIM DE RECEBER INSTRUCAO INSTITUCIONAIS NO SIGA/SACOP NO AUDITORIO DO COMANDO GERAL. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00120
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO LUIS/MA, PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DEELABORACAO DE PROCESSO LICITATORIO. |
2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
2017NE00138
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ADIRETORIA DE FINANCAS DA PMMA E TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTE AO SETOR NO PERIODO DE 26 A 28/07/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2017NE00166
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN-TE A VIAGEM PARA BACABAL/MA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017. (29/05 A 01/06/17). |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
2017NE00204
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA REALIZAR CONCILIACAO BANCARIA DO MES DE JULHO, JUNTO A CONTADORIA DO ESTADO. DIAS 29, 30 E 31/08/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2017NE00282
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA E A SEPLAN, NOS DIAS 07 E 08/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 691802/2017-P/1-2BPM. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00285
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO A SEPLAN E A SEFAZ, E PARA RECEBER MO-TOCICLETAS PARA O 2BPM. NOS DIAS 10 E 11/10/2017.CONFORME NOTA PARA BI N. 962293/2017 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00323
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REF. AVIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO AOCOMANDO GERAL, NOS DIAS 30 E 31/10/2017. CONFORMENOTA PARA BI 548923/2017-P/1-2BPM, D |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00380
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR VIJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 05 A 14DEZ2017JUNTO AO COMANDO GERAL DAPMMA, SIAFEM E SEPLAN, AFIM DE FAZER PRESTACAO DECONTAS DO SET FINANCEIRODO 2BPM, CO |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
2017NE00384
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, ASERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 20 E 21NOV2017, JUNTOAO COMANDO GERAL DA PMMA A FIM DE TRAT. ASSUNTO DOSETOR FINANCEIRO DO 2BPM,CONF NOTA 5 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
Totais: | 7.293,00 | 7.293,00 | 7.293,00 |
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