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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA SAO JOAO DO SO- TER/MA, A SERVICO DA UNIDADE.

429,00 429,00 429,00
2017NE00231

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA C/ DIARIAS P/ A CIDADE DE TIMON/MA A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DSARGENTOS PMMA/2017 NO PERIODO DE 21 A 28/08/2017,CONFORME OFICIO 193/2017-P/3-2BPM.

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2017NE00246

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA A CI-DADE DE COELHO NETO/MA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E DESFILE CIVICO ALUSIVO A SEMANA DA PA- TRIA, NOS DIAS 05 E 06/09DE 2017.

286,00 286,00 286,00
Totais: 1.859,00 1.859,00 1.859,00

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