Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SGT BM SOBRINHO PARA VIAGEM ASAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECAO ADMINISTRATIVA DO 5BBM/CBMMA JUNTO A CORREGEDORIA DO ESTADO EM SAO LUIS NO PERIODO DE |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2017NE00036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM DO 1 SGT BM SOBRINHOPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA 9 COMPNHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR NA CIDADE DE SANTA INES NO DIA 04 DE MARCO DE 2017. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2017NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DA VIAGEM DO 1 SGT BM SOBRINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENETES A SECAO ADMINISTRATIVA DO 5BBM JUNTO AO COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO EM SAO LUIS NO |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2017NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA O 1 SGT BM SOBRINHO PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA RALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PSIQUIATRICO PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO NINA RODRIGUES LOCALIZADO EM SAO LUIS NO DIA 22 DE MARCO DE |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
2017NE00058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0259055/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
Totais: | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
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