Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085954/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135732/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135736/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135760/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00068

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157417/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00075

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO NUMERO 0163734/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183210/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194354/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194380/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 20/09/2017 A 21/09/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00157

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

918,00 918,00 918,00
2017NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A SAO LUIS PERIODO DE 09/10/2017 A 12/10/2017

612,00 612,00 612,00
2017NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE SER OUVIDO NA DIRETORIA DE APOIO LOGUISTICO EM IPM NA CIADADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 18/10/2017 A 20/10/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00193

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00195

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDAED DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACIRA NO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 07/11/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00201

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINACEIRA DO 5BPM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 26/10/2017

153,00 153,00 153,00
2017NE00204

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE 23/10/2017 A 25/10/2017

459,00 459,00 459,00
2017NE00208

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

306,00 306,00 306,00
2017NE00217

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO PERIODO DE 13/11/2017 A 15/11/2017

459,00 459,00 459,00
Totais: 9.180,00 9.180,00 9.180,00

+

,