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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085917/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085957/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085967/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085975/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085977/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085992/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101036/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101099/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101125/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135711/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135727/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00045

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135734/2017

346,00 346,00 346,00
2017NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O PROCESSO N 0135759/2017

346,00 346,00 346,00
2017NE00057

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157335/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157404/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS CONFORME PROCESSO NTMERO 0183208/2017

692,00 692,00 692,00
2017NE00094

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194340/2017

692,00 692,00 692,00
2017NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO 0194349/2017

346,00 346,00 346,00
2017NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205222/2017

692,00 692,00 692,00
2017NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA DIA 06/09/2017

173,00 173,00 173,00
2017NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00149

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2017NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVIRCO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2017NE00200

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIO POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NPC E NPCI BIENIO 2017/2018 COM DESTINO A SAO LUIS NO PERIODO DE 06/11/2017 A 08/11/2017

519,00 519,00 519,00
2017NE00207

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMANDATE DE CPAI-2 COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017

346,00 346,00 346,00
Totais: 10.380,00 10.380,00 10.380,00

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