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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085945/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE00032

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101088/2017

399,00 399,00 399,00
2017NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157395/2017

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2017NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17

266,00 266,00 266,00
2017NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00177

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017

266,00 266,00 266,00
2017NE00226

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017

532,00 532,00 532,00
2017NE00247

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017

665,00 665,00 665,00
2017NE00269

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017

665,00 665,00 665,00
Totais: 4.522,00 4.522,00 4.522,00

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