Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0085945/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2017NE00032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO 0101088/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
2017NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO NUMERO 0157395/2017 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
2017NE00119
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM VIATURAS.PERIODO:03/09 A 04/09/17 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE00137
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE VIATURA PELO GOVERNADO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 12/09/2017 A 13/09/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE00177
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE RECEBER MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE00226
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME COM A FINALIDAE DE MINISTRAR INSTRUCAO CALIBRE 12 NO PERIODO DE 13/11/2017 A 16/11/2017 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2017NE00247
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTRUCAO DE PISTOLA CALIBRE .40 PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
2017NE00269
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO SERTAO NO PERIODO DE 11/12/2017A 15/12/2017 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
Totais: | 4.522,00 | 4.522,00 | 4.522,00 |
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