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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE.

532,00 532,00 532,00
2017NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE.

931,00 931,00 931,00
2017NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CAPITAL A SERVICO DA UNIDADE

665,00 665,00 665,00
2017NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADES VIZINHASPARA FAZER CONFERENCIA DACARGA, CONF NOTA 070/17.

532,00 532,00 532,00
2017NE00084

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL PARA ENTREGAR MALOTE NO QCG, CONF. NOTA N 184/2017.

532,00 532,00 532,00
2017NE00140

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A BURITICUPU-MA, PARA CUMPRIR DETERMINACOESDO CMT DO CPA I/3,CONF NOTA 193/2017.

1.330,00 1.330,00 1.330,00
Totais: 4.522,00 4.522,00 4.522,00

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