Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00024

Favorecido

LUCAS AGUIAR FERREIRA DA SILVA
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

05946974335

Emissão:

22/06/2017

Plano Interno:

GESTCMTIIIB

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

024/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

BR 316, KM 361, N. 15, CENTRO, BACABAL/MA.

Municipio:

BACABAL

Estado:

MA

CEP:

65700000

Descrição

DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 20/06/17, A FIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO DA SACOP, QUE ACONT. NO AUDITORIO DO TCE NO DIA21/06/17. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 21/06/17. CONF NOTA B

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00024 22/06/2017 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 20/06/17, A FIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO DA SACOP, QUE ACONT. NO AUDITORIO DO TCE NO DIA21/06/17. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 21/06/17. CONF NOTA B
2017NE00024 22/06/2017 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00024 22/06/2017 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00024 22/06/2017 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05918 OB - 2017OB00024 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 08072017
2017NS00007 22/06/2017 0,00 0,00 -266,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00026 13/07/2017 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,