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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00249

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA CAXIAS E TIMON/MA, PARA TRANSPORTAR DO FUNCIONARIO DO DO SETOR DE EN-GENHARIA NO PERIODO DE 08/02/17 A 10/02/2017.

300,00 300,00 300,00
2017NE00250

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA CAXIAS E TIMON/MA, PARA TRANSPORTAR DO FUNCIONARIO DO DO SETOR DE EN-GENHARIA NO PERIODO DE 11/02/2017.

133,00 133,00 133,00
2017NE00350

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 11 DIARIAS P/ACAILANDIA,IMPERATRIA, BALSAS,SAO JOAO DOS PATOSGRAJAU E ITAPECURU PARA OPERACAO LEI SECA NO PERIODO DE CARNAVAL E POS CARNAVAL NOS DIAS 22/02/17 A04/03/2017.

1.100,00 1.100,00 1.100,00
2017NE00360

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 09 DIARIAS P/ACAILANDIA,IMPERATRIA, BALSAS,SAO JOAO DOS PATOSGRAJAU E ITAPECURU PARA OPERACAO LEI SECA NO PERIODO DE CARNAVAL E POS CARNAVAL NOS DIAS 05/03/17 A13/03/2017.

1.197,00 1.197,00 1.197,00
2017NE00953

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21,22,23 E 24/03/17 PARA BURITICUPU,JOAO LISBOA E SANTA INES,PARA VISTORIA TECNICA.

400,00 400,00 400,00
2017NE01171

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA PINHEIRO E SANTA INEA NO PERIODO DE 03/04 A 07/04/2017 PARA TRANSPOR-TAR FUNCIONARIO .COORDENADOR DE HABILITACAO.

500,00 500,00 500,00
2017NE01551

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA CAXIAS E TIMON NO PERIODO DE 26/04 A 28/04/2017 PARA REALIZAR VISITATECNICA E LEVANTAMENTO DAESTRUTURA FISICA.

300,00 300,00 300,00
2017NE01741

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS EM VIAGEM A BACABAL NO PERIODO DE 10 A 12/05/2017/PARA REALIZAR SERVICOS DOORGAO.

300,00 300,00 300,00
2017NE01864

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 22 E033/05/2017 EM VIAGEM A BACABAL TRANSPORTANDO FUNCIONARIAA SERVICO DO ORGAO.

200,00 200,00 200,00
2017NE02107

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 05 A 08/06/2017 EM VIAGEM A PINHEIROTRANSPORTANDO O CHEFE DE-INFORMATICA PARA FAZER INSTALACAO_ DE COMPUTADO-RES.

379,20 379,20 379,20
2017NE02533

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 11 DIARIASNO PERIODO DE 13 A 13/07/2017 EM VIAGEM A BACABAL-CAXIAS, PRES. DUTRA E TIMON TRANSPORTANDO FUNCIO-NARIO.

1.042,80 1.042,80 1.042,80
2017NE02534

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 17/07/2017 EM VIAGEM A BACABAL CAXIAS PRES. DUTRA E TIMON TRANSPORTANDO FUNCIO-NARIO.

532,00 532,00 532,00
2017NE02944

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMP.REF. A DIARIAS PARACAXIAS E TIMON_NO PERIO-DO DE 19.A 21.07.2017 VI-SITA TECNICA E LEVANT.DA EST. FISICA

284,40 284,40 284,40
2017NE03172

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMP.REF. A DIARIAS PARABARREIRINHAS,CAXIAS C.NE-TO E CAROLINA NO PERIODODE 07 A 12.08.2017 FISCA-LIZACAO EM CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES E EMPDE DESPACHANTES

568,80 568,80 568,80
2017NE03177

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARABARREIRINHAS,CAXIAS,C.NE-TO E COROATA NO PERIODODE 13 A 14.08.2017 FISCA-LIZACAO EM CENTRO DE FOR-MACAO DE COND.E EMP. DEDESP.

266,00 266,00 266,00
2017NE03241

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BARRA DO CORDA,PARA VISITA TECNICA NO PERIODODE 16/08/2017 A 18/08/17.

284,40 284,40 284,40
2017NE03402

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA VISTORIA EM CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORESNO PERIODO DE 21/08/17 A 25/08/2017 PARA ESTREITO VIANA,SANTA INES E PRESI-DENTE DUTRA.

474,00 474,00 474,00
2017NE03403

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF UMA DIARIA PARA VISTORIA EM CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORESNO PERIODO DE 22608/17 PARA ESTREITO VIANA,SANTA INES E PRESI-DENTE DUTRA.

133,00 133,00 133,00
2017NE03598

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARAPINHEIRO NO PERIODO DE 04A 06.09 2017 TRANSORTEDE FUNCIONARIO DA ENGENHARIA

284,40 284,40 284,40
2017NE03639

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 11 A 18/09/2017 P/TRANSLADO DE SER-VIDOR DO SETOR DA DIVISAODE ENGENHARIA DE TRANSITOEM ARARI E BOM JESUS DASSELVAS-MA

758,40 758,40 758,40
2017NE03641

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 19 A 20/09*2017

266,00 266,00 266,00
2017NE03983

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPNHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/09/2017 EM VIAGEM A CAXIASPARA LEVAR COORDENADORA.

284,40 284,40 284,40
2017NE04047

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 15 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO DA ACAO REGIONAL PARA BALSAS,SAO JOAO DOS PATOS,GRAJAU,BARRA DO CORDA,PRESIDENTE DUTRA E CHAPADINHA,NO PERIODO DE 04/10/17 A 18/

1.422,00 1.422,00 1.422,00
2017NE04048

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 07 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE FUNCI-ONARIO DA ACAO REGIONAL PARA BALSAS,SAO JOAO DOS PATOS,GRAJAU,BARRA DO CORDA,PRESIDENTE DUTRA E CHAPADINHA,NO PERIODO DE 19/10/17 A 25/

931,00 931,00 931,00
2017NE04102

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 01 A 02/10/2017 P/CUSTEAR DESP. COMVIAGEM A CIRETRAN DE BAR-RA DO CORDA-MA

189,60 189,60 189,60
2017NE04103

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIAP/VIAGEM A BARRA DO CORDA-MA NO DIA 03/10/2017

133,00 133,00 133,00
2017NE04492

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/10/2017 P/TRANSPORTAR FUNCI-ONARIO SERVIDOR PARA VI-TORINO FREIRE E PRESIDEN-TE DUTRA-MA

284,40 284,40 284,40
2017NE04494

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 29 A 30/10/2017 P/TRANSPORTAR FUNCI-ONARIO P/VITORINO FREIREE PRESID. DUTRA-MA

266,00 266,00 266,00
2017NE04566

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BALSAS E ACAILANDIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORNO PERIODO DE 01/11 A 02/11/2017.

189,60 189,60 189,60
2017NE04567

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA BALSAS E ACAILANDIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORNO PERIODO DE 03/11 A 04/11/2017.

266,00 266,00 266,00
2017NE04575

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DARIAS EM VIAGEM A CAXIAS NO PERIODO DE 05 A 09/11/2017/PARA TRANSPORTAR SERVI-DORES.

474,00 474,00 474,00
2017NE04577

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIRIAS NO PERIODO DE 10 A 11/11/2017 EM VIAGEM A CAXIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDO-RES.

266,00 266,00 266,00
2017NE04675

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE SERVI-DOR DA ENGENHARIA NO PERIODO DE 07/11 A 14/11/2017PARA VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZ E BALSAS.

758,40 758,40 758,40
2017NE04676

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE SERVI-DOR DA ENGENHARIA NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2017PARA VITORINO FREIRE,BACABAL,IMPERATRIZ E BALSAS.

532,00 532,00 532,00
2017NE05196

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 09 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE12/12 A 20/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES.

853,20 853,20 853,20
2017NE05197

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA REALIZAR DILIGENCIA E AUDIENCIA NO PERIODO DE21/12 A 23/12/2017,PARA IMPERATRIZ,ACAILANDIA , BALSAS E SANTA INES.

399,00 399,00 399,00
Totais: 16.952,00 16.952,00 16.952,00

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