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NOTA DE EMPENHO 2017NE00309

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 10.099,46
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

03/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

110091/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA RELATIVA AO SALDODO CONTATO N. 030/2016, 'FIRMADO COM A EMPRESA TE-LEFONICA BRASIL S/A,TENDOCOMO OBJETO A PRESTACAO 'DE SERVICOS CONTINUADOS 'DE TELEFONIA MOVEL PARA 'COMUNICACAO DE VOZ E DA -DOS, VIA RE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00309 03/03/2017 36.571,20 10.099,46 10.099,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO SALDODO CONTATO N. 030/2016, 'FIRMADO COM A EMPRESA TE-LEFONICA BRASIL S/A,TENDOCOMO OBJETO A PRESTACAO 'DE SERVICOS CONTINUADOS 'DE TELEFONIA MOVEL PARA 'COMUNICACAO DE VOZ E DA -DOS, VIA RE
2017NE00309 03/03/2017 36.571,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.309/2017.
2017NE13510 29/12/2017 -26.471,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01024 17/03/2017 0,00 3.111,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04320 16/05/2017 0,00 3.304,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04430 17/05/2017 0,00 3.683,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01309 20/03/2017 0,00 0,00 3.111,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB01672 27/03/2017 0,00 0,00 3.111,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: PAGAMENTO NAO EFETUADO DEVIDO MENSAGEM N. 2107 EXPEDIDO PELA SEPLAN
2017GR00090 27/03/2017 0,00 0,00 -3.111,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB07050 17/05/2017 0,00 0,00 3.304,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB07251 18/05/2017 0,00 0,00 3.683,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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