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NOTA DE EMPENHO 2017NE00170

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 19.245,48
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00170 17/02/2017 28.164,12 19.245,48 18.663,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
2017NE00170 17/02/2017 28.164,12 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 170/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
2017NE08868 05/09/2017 -8.918,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02744 12/04/2017 0,00 5.163,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04536 17/05/2017 0,00 14.082,06 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04803 17/04/2017 0,00 0,00 454,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04799 17/04/2017 0,00 0,00 922,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB04802 17/04/2017 0,00 0,00 2.290,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04800 17/04/2017 0,00 0,00 473,31
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB04804 17/04/2017 0,00 0,00 440,18
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB07263 18/05/2017 0,00 0,00 1.239,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07260 18/05/2017 0,00 0,00 2.450,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB07259 18/05/2017 0,00 0,00 7.901,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07261 18/05/2017 0,00 0,00 1.290,86
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB07262 18/05/2017 0,00 0,00 1.200,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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