CPF/CNPJ:
21535841320
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
PROURBANO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
40518/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
ALAMEDA 05 BL M APTO 102 TORRES DO SOL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 PROFESSORES 'BOLSISTAS, 04 GESTORES DEPOLO, 01 COORDENADOR GE -RAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03131 | 10/05/2017 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 PROFESSORES 'BOLSISTAS, 04 GESTORES DEPOLO, 01 COORDENADOR GE -RAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/201
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2017NE03131 | 10/05/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
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2017NL04209 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06870 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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