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NOTA DE EMPENHO 2017NE03131

Favorecido

CIRIACA PEREIRA AMORIM
R$ 1.500,00
 

CPF/CNPJ:

21535841320

Emissão:

10/05/2017

Plano Interno:

PROURBANO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

40518/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

ALAMEDA 05 BL M APTO 102 TORRES DO SOL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 PROFESSORES 'BOLSISTAS, 04 GESTORES DEPOLO, 01 COORDENADOR GE -RAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/201

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03131 10/05/2017 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 PROFESSORES 'BOLSISTAS, 04 GESTORES DEPOLO, 01 COORDENADOR GE -RAL, 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/201
2017NE03131 10/05/2017 1.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2017NL04209 10/05/2017 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06870 11/05/2017 0,00 0,00 1.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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