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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROG UEMA 30063.

0,00 0,00 0,00
2017NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA PROG/UEMA, 39073.

0,00 0,00 0,00
2017NE01339

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROG/UEMA 30063.

500,00 500,00 500,00
2017NE01340

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA PROG/UEMA, 39073.

500,00 500,00 500,00
2017NE01352

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NOS PERIODOS DE 30/05/2017 A 02/06/2017. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
Totais: 1.612,00 1.612,00 1.612,00

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