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NOTA DE EMPENHO 2017NE01194

Favorecido

VERMA ENGENHARIA LTDA
R$ 8.280,00
 

CPF/CNPJ:

05395624000179

Emissão:

11/05/2017

Plano Interno:

MANUTUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

4202/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. (ITEM.39061)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01194 11/05/2017 16.560,00 8.280,00 6.953,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. (ITEM.39061)
2017NE01194 11/05/2017 16.560,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
2017NE05312 31/12/2017 -8.280,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03809 31/07/2017 0,00 1.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04364 16/08/2017 0,00 1.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05423 22/09/2017 0,00 1.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06167 11/10/2017 0,00 1.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08206 29/11/2017 0,00 1.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09130 21/12/2017 0,00 1.380,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03176 03/08/2017 0,00 0,00 1.327,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03177 03/08/2017 0,00 0,00 52,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB03557 18/08/2017 0,00 0,00 1.327,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03558 18/08/2017 0,00 0,00 52,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB04921 20/10/2017 0,00 0,00 1.327,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04922 20/10/2017 0,00 0,00 52,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB05072 23/10/2017 0,00 0,00 1.327,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05073 23/10/2017 0,00 0,00 52,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB06530 28/12/2017 0,00 0,00 1.327,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06531 28/12/2017 0,00 0,00 52,99
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL09423 29/12/2017 0,00 0,00 53,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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