Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00171 Dt. Emissão: 22/02/2017 Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFOR MA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA. (ITEM.51095) |
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Totais: | 0,00 | 644.542,72 | 396.614,80 |