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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00309

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO PROTOCO LO GERAL/UEMA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE01724

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO NO PROTOCO LO GERAL/UEMA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE02747

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA,NOS PERIODOS DE30/08 A 01/09/2017. (ITEM.14001)

459,00 459,00 459,00
2017NE02748

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA,NOS PERIODOS DE 17/08/2017 A 19/08/2017. (ITEM.14001)

459,00 459,00 459,00
2017NE02749

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TIMON,CODO E COELHO NETO/MANOS PERIODOS DE 23/08 A 25/08/2017. (ITEM.14001)

459,00 459,00 459,00
2017NE02946

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO NO PROTOCO LO GERAL/UEMA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE03045

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA,ZE DOCA E STAINES/MA,NOS PERIODOS DE 05 A 06/09/2017. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2017NE03276

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO PROTOCOLO GERAL/UEMA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE04280

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA COROATA/MA, PER. 06 A 07/11/2017 (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2017NE04665

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO NO PROTOCO LO GERAL/UEMA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2017NE04811

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PINHEIRO E SAO BENTO/MA, NOS PERIODOS DE 01/12 A 02/12/2017. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
Totais: 7.295,00 7.295,00 7.295,00

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