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NOTA DE EMPENHO 2017NE00524

Favorecido

JOSEMIR REGO SANTOS
R$ 11.945,73
 

CPF/CNPJ:

57695164372

Emissão:

28/06/2017

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

97484/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA TUPINAMBA, 2519 CENTRO

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65901370

Descrição

VR. REF. SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENCIA DA UEMASUL NO PERIODO DE JAN/2017 A MAI/2017. (ITEM.36099)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00524 28/06/2017 11.945,73 11.945,73 11.945,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NAS DEPENCIA DA UEMASUL NO PERIODO DE JAN/2017 A MAI/2017. (ITEM.36099)
2017NE00524 28/06/2017 11.945,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00585 28/06/2017 0,00 11.945,73 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00615 29/06/2017 0,00 0,00 2.054,36
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00614 29/06/2017 0,00 0,00 1.314,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB00613 29/06/2017 0,00 0,00 8.577,34
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05910 OB - 2017OB00613 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 05072017
2017NS00049 29/06/2017 0,00 0,00 -8.577,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB00727 07/07/2017 0,00 0,00 8.577,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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