CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
PESENC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
15050/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DOS SERVIDORES DAMOB REFERENTE A JANEIRO2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00003 | 31/01/2017 | 213.551,55 | 213.551,35 | 213.551,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DOS SERVIDORES DAMOB REFERENTE A JANEIRO2017.
|
2017NE00003 | 31/01/2017 | 213.551,55 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL
|
2017NE00009 | 28/04/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00003 | 31/01/2017 | 0,00 | 213.551,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00010 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.045,42 |
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00014 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.039,78 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL00013 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | -164.045,42 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00006 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.694,60 |
PAGAMENTO (530352)
Descrição:
|
2017NL00045 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.724,49 |
PAGAMENTO (530352)
Descrição:
|
2017NL00057 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.724,49 |
PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00046 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.599,63 |
PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00058 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.600,49 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535352)
|
2017NL00049 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.724,49 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535353)
|
2017NL00050 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.599,63 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2017OB00003 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,38 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2017OB00004 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.075,51 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00005 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.533,48 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2017OB00006 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,17 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2017OB00007 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.082,06 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2017OB00008 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 235,33 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 19323190000106 - AXA SEGUROS S/A |
2017OB00009 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2017OB00010 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 41478512000145 - SINDCT DOS MOTORST O DO EST A |
2017OB00011 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 19323190000106 - AXA SEGUROS S/A |
2017OB00012 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,52 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 42150987000170 - EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA |
2017OB00013 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2017OB00014 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.925,68 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2017OB00015 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2017OB00016 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2017OB00017 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,65 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2017OB00018 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.037,21 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2017OB00019 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 744,49 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2017OB00020 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 249,09 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2017OB00021 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,44 |
PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 71371686000175 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO |
2017OB00022 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,88 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00023 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.293,20 |
PAGAMENTO (530352)
Descrição:
|
2017NL00051 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.724,49 |
PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00052 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.600,49 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535352)
|
2017NL00054 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.724,49 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535353)
|
2017NL00055 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.600,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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