Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00462
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 20/03 A 23/03/2018 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
Totais: | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
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